Налоговая безопасность

Налоговая безопасность, самостоятельное выявление рисков и ошибок не дожидаясь налоговой проверки

 

Что Вы узнаете из семинара? 

 Какие ошибки нельзя допускать при составлении договоров.

 По Корпоративному подоходному налогу:

- Как правильно разносить Фиксированные активы по группам;

- Как обезопасить себя при выборе контрагента;

- Какие документы помимо первичной документации должны быть у Вас для подтверждения расходов отнесенных на вычеты;

- Что делать в случае противоречия налогового и бухгалтерского учета;

- Как правильно заполнять строку 100.00.009 Декларации по КПН;

- Как корректно заполнять налоговый регистр по Фиксированным активам;

 По Налогу на добавленную стоимость:
- Как правильно определять место реализации для определения возникновения обязательств по НДС за нерезидента;
- О рисках связанных с несвоевременной постановкой на регистрационный учет по НДС;
- Как правильно определять дату совершения оборота по реализации в некоторых случаях;
- Как не делать ошибок при заполнении самых сложных строк Декларации по НДС;
- Какие есть сложности при возврате НДС из бюджета;
- Какими документами регламентируется налогообложение в Таможенном союзе;
- Как определять дату, когда необходимо принять на учет товары, и дату, курс начисления НДС в зависимости от бухгалтерского учета и способов перевозки товаров;
- Каков порядок и период отнесения НДС в зачет по импорту в Таможенном союзе;
По налогообложению нерезидентов:
- Как правильно определять статус резидентства физических лиц (не только иностранцев);
- Как не делать ошибок при определении возникновения обязательств по КПН за нерезидента;
- Какой пакет документов необходим для применения Международных Конвенций;
- Каким образом должен быть оформлен сертификат резидентства;
- Как определить дату валютного курса для правильного исчисления КПН за нерезидента;
- Каким образом можно использовать письма налоговых органов для защиты своей позиции в судебных и налоговых органов;
 Налоги и другие обязательные платежи с доходов физических лиц:

- Какие риски ожидают налогоплательщика при сдаче дополнительных налоговых форм 200.00 и 210.00;

— Как правильно применить льготу по медицинским услугам;

— Куда и как оплачивать налоги и другие платежи за сотрудников работающих в обособленных структурных подразделениях (не в филиалах и представительствах);

- Какие есть риски у налогоплательщика при найме физических лиц по Договору возмездного оказания услуг;

 

Дата проведения: 20-21 апреля 2015 г.

Место проведения: г. Павлодар, пл. Победы, 5 Б, каб. 206.

Лектор: Садвакасов Мади Талгатович (Бизнес-тренер, Профессиональный бухгалтер РФ, Сертифицированный бухгалтер-практик (САР), Налоговый Консультант, член ОО ПНК РК, г. Алматы)

Продолжительность: 16 академических часов

Цена семинара: 29 840 тенге.

  

Зарегистрироваться на семинар